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负数发票怎么做账
发布于 2023-12-08 13:42:43 作者: 骆令梅
注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂,但是只要你按照规定进行操作,你的企业就可以合法地运营。接下来,主页将重点带大家了解负数发票要做账里面,希望可以帮到你。
- 1、负数发票怎么做账
- 2、负数发票需要做账吗
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负数发票怎么做账

最佳答案销项负数发票做账:\x0d\x0a1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:\x0d\x0a借:应收账款-XX客户 (红字)\x0d\x0a贷:主业务收入 (红字)\x0d\x0a应交税金-应交增值税-销项税 (红字)\x0d\x0a2、报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存好以备后查。
负数发票需要做账吗
最佳答案负数发票需要做账。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。
销项负数发票做账
1.将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:
借:应收账款-XX客户 (红字)
贷:主业务收入 (红字)
应交税金-应交增值税-销项税 (红字)
2.报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存好以备后查。
详细规定
1.跨月不能作废,只能开具负数发票。
2.点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填开负数发票的窗口,系统根据正数发票的内容自动填写负数发票,如果其中商品信息有变化可修改。
3.如果当前发票库中没有这张正数发票,那么输入发票的号码和代码后,点击确认,调出填开负数发票的窗口,由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值,单价为正,系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码,负数发票不能附带清单,不能加折扣。
4.一张负数发票可分多次红冲,但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。
注册公司不仅有助于建立您的企业信誉,还可以为您的品牌增添专业形象。从上文的内容,我们可以清楚地了解到负数发票要做账里面。如需更深入了解,可以看看主页的其他内容。如果你还有其他问题未解决,可以看看主页的其他内容。


