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SAP凭证录入之凭证冲销—科莱特

发布于 2026-01-13 23:12:03 作者: 风之桃

注册公司是创业者成为合法企业的第一步,也是最重要的一步。通过完成这个过程,你可以获得法律保护,让你的企业更加正式和专业。接下来,主页将给大家介绍冲销借款凭证怎么做账的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。

如何冲销凭证呢?冲销凭证有哪些注意事项呢?一起来了解一下吧!首先对差旅费科目录入一张凭证到2019年9月,

凭证录入后,差旅费科目余额如下,

可以发现,9月份借方余额为1000.00,接下来冲销会计凭证100000077,找到如下路径,冲销单一凭证选择FB08,批量冲销凭证选择F.80。

选择FB08进入冲销界面,

冲销会计凭证时,需要注意的是冲销原因,一般选择红冲(可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因),生成红字冲销凭证。那红字冲销0304的区别是什么?选择03不能输入过账日期,系统默认冲销凭证的过账日期与原凭证一致;选择04可以输入过账日期。

例如,当前是9月份,8月份记账期间已关闭,要将8月份的凭证冲销到9月份,即当前期间冲销过去期间的凭证选择04,并在上图中录入冲销凭证的过账日期。当前是9月份,发现9月份有一张凭证做错了,要冲销在9月份,一般选择03,将冲销凭证过账到原始凭证的同一天。冲销100000077后生成新的会计凭证100000080,可以发现带有“反记账”标志,即红字凭证。

接下来再次查看差旅费科目的余额(下图),可以发现9月份借方余额变为0

如果一次冲销的凭证较多,我们可以选择F.80进行批量冲销(下图)。点击凭证编号右边的图标,在弹出窗口中录入需要冲销的凭证号清单。如果凭证量很大,可以选择弹出窗口右下角的图标。从文件中上传凭证清单,或者是选择图标,从剪切板复制。

最后需要说明的是,并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销,对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销,需要去冲销原始的业务凭证。例如采购发票录入错误,需要通过MR8M去冲销采购发票,系统自动生成冲销凭证。

注册公司可以为您的企业提供更多的法律支持和咨询服务。看完本文,相信你已经对冲销借款凭证怎么做账有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试主页推荐的方法去处理。

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