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跨月发票红冲怎么做账务处理
发布于 2024-10-29 14:22:07 作者: 掌晓昕
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- 1、跨月发票红冲怎么做账务处理
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问题1:跨月发票红冲怎么做账务处理

最佳答案跨月发票红冲,只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了,
如原来的发票编写的账务处理如:
借:应收账款113,
贷:主营业务收入100,
应交税费—应交增值税13,
红冲的分录如下,
借:应收账款-113,
贷:主营业务收入-100,
应交税费—应交增值税-13。
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