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跨月红冲的发票怎么报税?#每天学点财务知识
发布于 2025-09-21 11:00:03 作者: 屈韦茹
注册公司是创业者成为合法企业的第一步,也是最重要的一步。通过完成这个过程,你可以获得法律保护,让你的企业更加正式和专业。接下来,跟着小编一起去了解 ,相信看完本篇文章,你有不一样的收获。
跨月红冲的发票怎么填写申报表?
这个月报税的时候才发现我们的进项发票还差那么多,要交那么多的增值税。老板想了一个办法,我去把上个月的发票给红冲一部分,我只需要交一部分的增值税就可以。这个月我不仅仅听一个学员这样讲过,至少有三四个。大家千万不要这样操作。
·我们在报税,申报的是10月份的数据,10月份的数据你开了多少发票,你就应该填多少金额。如果说你10月份的发票忘记红冲或者是忘记作废,你只能是在11月份去做红冲。因为他跨月了,红冲的数据是红冲11月份的,就比如说你10月份有100块钱的发票忘记红冲,那你等到11月份开发票,你可能会开500块钱发票出去。这个时候11月份只需要按照400块钱,就是500减100算出的差额去交增值税就可以,不会让你重复去交税。
但是你这种跨月红冲减少增值税报表上的数据,这种操作是不可以的。作为财务工作人员我们一定要专业,这样你才不会听信那些老板的一些建议,因为他们的想法,可能就是节省公司的一些成本。作为老板也是一样子。这些财务工作你可以不会操作,但是关于税这块你还是要懂一下。
我们进项发票购选税付率的计算,在每个月的20号左右就要开始统计销项是多少,进项是多少,然后你算一下,你这个月大概要交多少钱的增值税。如果你的税付率太高,那你要尽快去催他们,把发票赶紧开给你或者是跟你的客户去协商一下,看一下这发票能不能把它给作废掉。
·但是有一点,如果说这个发票已经交付给别人了,那你一定要征得别人的同意,不能因为是你自己开的发票,你就自己不征得别人同意,然后就直接把他红冲或者是作废。那如果说,已经按照那种错误方式报完增值税的小伙伴一定要自己去修改,一般纳税人最好是把它给做废掉,重新按照之前的这些流程做一个重申报。
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